一、项目名称:
北京首都科技发展集团有限公司2023年度集团风险管理与内部控制审计工作方案
二、服务内容:
1.开展2023年度集团二级控股子公司的风险管理与内部控制审计工作,完成企业风险评估、风险管理与内部控制的评价和优化工作,出具审计报告
2.内控评价基准日:2022年12月31日
3.被审计单位:北京高技术创业服务中心有限公司、北京首都科技发展集团投资管理有限公司、北京首都科技发展集团科技服务有限公司、京科纳视达(北京)建设开发有限公司
三、参选单位资格要求
1.具有独立法人资格,持有合法有效营业执照,连续执业5年以上,能够按时保质完成审计工作
2.具有良好的信誉、执业道德, 近三年未被相关主管部门和行业协会给予行政处罚或行业处分,能够做好信息安全和保密工作
3.熟悉风险评估和内控体系建设的相关法律法规,主导过央企或北京市国有企业的风险管理与内部控制体系建设和评价项目
4. 项目现场的审计成员不应少于3人,现场主要负责人的审计工作经验不少于5年
四、比选文件的提交
按照参选单位资格要求,将电子版比选文件提交至联系邮箱(截止时间为:2023年6月14日17时),纸质版比选文件中所有材料均需加盖公章并密封,在获得进一步邀请后带至竞谈现场。
五、联系方式
联系人:王天文
联系电话:18701302547
联系邮箱:wangtianwen@bstig.cn
地址:北京市朝阳区安翔北里甲11号北京创业大厦A座一层
北京首都科技发展集团有限公司
2022年6月13日